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十堰市生产力促进中心 2024 年单位预算公开

日期: 2024-01-30 10:27:28   作者:   来源:十堰市生产力促进中心

目      录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2024单位预算公开

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、围绕服务企事业单位创新发展,提供管理创新、经营策划、质量认证、项目申报、人才引进、政策法规等咨询服务;提供检测鉴定、科技查新、专利代理、项目评估、企业认定等技术服务;提供科技培训服务。

2、负责开展技术交流与合作,推进“产学研”合作战略联盟,构建技术交易与产品展销的平台,承担科技招商、成果推广、科技展览和国际科技合作的相关服务工作。

3、开展科技创业孵化,培育科技创新型企业,引导和促进企业投资融资,为培育上市后备企业和上市公司提供科技支撑。

4、开展制造业信息化科技工程和农业科技信息化服务工作。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市生产力促进中心成立于2011年1月,副县级事业单位,现隶属于十堰市科学技术局直属管理的公益二类单位。中心内设办公室、项目管理科、技术转移科、创业服务科四个科室。

2024年十堰市生产力促进中心核定编制数16人。实有在职人数12人,退休1人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入48万元,总支出48万元,与2023年单位预算相比,总收入和总支出都减少0.03万元,下降0.06%。主要减少原因是由于单位整体经费预算口径发生变化。根据2024年单位预算编列要求,取消收费的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入48万元,主要包括科学技术支出等48万元。较上年度相比,减少0.03万元,下降0.06%。主要减少原因是由于单位整体经费预算口径发生变化。根据2024年单位预算编列要求,取消收费的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出48万元,主要包括科学技术支出等48万元。较上年度相比,减少0.03万元,下降0.06%。主要减少原因是由于单位整体经费预算口径发生变化,根据2024年单位预算编列要求,取消收费的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出48万元,较上年度相比,减少0.03万元,下降0.06%。主要减少原因是由于单位整体经费预算口径发生变化。根据2024年单位预算编列要求,取消收费的差额拨款事业单位按照差额预算单位基本支出人均4万元年安排,以主管部门政府购买服务方式安排项目支出,履行单位职能职责所需经费。

(1)基本支出48万元。其中工资福利支出45.32万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出;商品和服务支出2.68万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

(2)项目支出0万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,较上年度无变化。其中:1、因公出国(境)费预算0万元。2、公务接待费预算0万元,较上年度无变化。3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

(五)机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算2.68万元,其中办公经费2.68万元,2023年为0.71万元,较上年度相比,增加1.97万元,增加73.5%,主要增加原因是人员正常晋级晋档及新调入人员一名。机关运行经费主要用于维持单位日常运转等公用经费支出。

(六)政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元,其中:货物类政府采购0万元,服务类政府采购0万元,工程类政府采购0万元,与2023年政府采购预算持平。

(七)国有资产占用情况

本单位截至2023年底无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产占用情况。

二、预算绩效情况说明

本单位2024年涉及绩效管理的项目有0个,其中:本级项目0个,转移支付项目0个,金额0万元。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工资人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按照规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

 第四部分  2024年部门预算公开表(详见附表)

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表




  附件:  附件2:十堰市生产力促进中心2024年预算公开表.pdf

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